公司部署内部控制制度审计调查工作
发布日期:2012-07-09
来源:毛维伟
【字体大小: 大 中 小 】
打印
为进一步加强公司内部控制,推进风险防控机制建设,发挥内部审计“免疫系统”功能作用,根据黄委开展内部控制制度审计调查的通知要求,7月6日上午,公司组织召开会议,安排部署内部控制制度审计调查工作,会议由监审部主任邢李斌主持,总会计师胡文郑出席会议并讲话。
会议传达了《黄委开展内部控制制度审计调查的通知》(黄审计〔2012〕290号)精神,宣读了公司内部控制制度审计调查工作方案,明确了公司内部控制制度审计调查的目的、范围、重点内容,审计调查的方式以及进度安排。
胡文郑强调,各有关单位、部门要充分认识开展内部控制制度审计调查工作的重要性和必要性,抓好组织领导,周密安排部署,做好协调配合,通过开展内部控制制度审计调查,深入查找在重点领域、重点部位、重点环节内部控制制度方面存在的问题,在认真分析原因的基础上,提出整改建议意见,进一步建立和完善内部控制机制,强化制度执行,加强内部管理,防范各类风险,为公司健康较快发展提供有力保障。
针对本次审计调查时间紧、内容多、工作量大的实际情况,邢李斌要求各有关单位、部门要高度重视,切实加强领导;突出重点,把握工作关键;统筹兼顾,认真抓好落实,按时完成审计调查任务,确保工作取得实效。